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根据《关于批复2019年部门决算的通知》有关规定,现将第十师文化市场稽查大队2019年部门决算公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
文化市场稽查大队是文体广旅局下属事业单位,主要职责是:
1. 宣传、贯彻执行党和国家、自治区、兵团、师市有关文化新闻出版、著作权、广播电视方面的法律法规和方针、政策,并组织实施和监督检查。
2. 依法对本行政区域的公民、法人或其他组织的文化、出版物经营等活动进行监督、检查,在委托的权限范围内对其违法行为进行处罚。
3. 负责对师市出版物印刷企业、包装装潢企业、其他印刷品印刷企业和打字复印的设立、核准、申报及监督管理,查处违规行为。
4. 贯彻执行国家对出版物市场“扫黄打非”的方针政策,制订出版物市场地方性管理措施并组织实施。依法查处各种非法出版物活动和非法出版物。
5. 组织实施对师市文化行政执法人员和文化、出版物市场经营者的培训。
6. 监督、指导下级执法机构的工作。
7. 按权限审批、核发文化、出版物市场种类经营许可证,并负责年检。
8. 向立法机关和行政机关提出有关完善文化、出版物市场管理有关法律法规和规章制度的建议。
(二)机构设置情况
单位无内设科室。
现单位事业编制3名,由财政全额拨款管理。
本年末实有人数共3人,其中事业在职人员1人。
二、 收支总体情况
(一)2019年收入总体情况
2019年收入总额37.64万元,与上年减少12.18万元,减少24.44%,主要原因是在职人员调出。其中:年初结转结余14万元;本年收入37.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入37.64万元。
(二)2019年支出总体情况
2019年支出总额41.91万元,与上年比较增加0.91万元,增长2.22%,主要原因是上年文化人才专项的执行。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出35.94万元,社会保障和就业支出3.33万元,住房保障支出2.63万元,。
2. 按支出性质划分:基本支出41.91万元,其中:人员经费35.09万元,日常公用经费6.82万元。
3. 按经济分类划分:工资福利支出29.63万元,商品服务支出6.82万元,对个人和家庭补助5.46万元。
三、 财政拨款收支情况
(一)2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额41.91万元,与上年比较增加0.91万元,增长2.22%,主要原因是上年文化人才专项的执行。具体情况如下:
1. 年初结转结余14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14万元;
2. 本年收入41.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入41.91万元。
(二)2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额41.91万元,与上年比较增加0.91万元,增长2.22%,主要原因是上年文化人才专项的执行。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出35.94万元,社会保障和就业支出3.33万元,住房保障支出2.63万元,。
2. 按支出性质划分:基本支出41.91万元,其中:人员经费35.09万元,日常公用经费6.82万元。
3. 按经济分类划分:工资福利支出29.63万元,商品服务支出6.82万元,对个人和家庭补助5.46万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费支出无
五、 运行经费情况
2019年,我单位运行经费支出4.32万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。与上年比较增加0.29万元,增加7.14%,主要原因是预算执行正常变动。
六、 政府采购情况
2019年,政府采购支出无。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为0.13万元,其中:固定资产0.13万元。
八、 绩效评价结果
按照相关要求,我单位及时更新财务管理制度,定期公布经费收支情况,确保资金及时支付,提高资金的使用率。在项目资金的使用上,严格落实监督,科学合理安排资金,确保各项工作顺利开展。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。
九、 名词解释
1. 运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件: