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十师水政(渔政)监察支队2019年部门决算公开情况报告
发布时间:2020-11-02 11:42:39 信息来源:第十师北屯市水政(渔政)监察支队 编辑:夏岚 浏览:
根据《批复2019年部门决算的通知》有关规定,现将水政(渔政)监察支队2019年部门决算公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况
(一)部门职责:
水政(渔政)监察支队是师市水利和渔业行政执法监督以及河湖长制管理的职能部门,主要职责是:
1. 宣传贯彻国家、自治区、兵团和师市水政(渔政)法律法规和规章制度。
2. 依法保护师市辖区内水资源、水域、水工程等水利设施,维护河道安全。
3. 负责师市辖区内水事活动、渔事活动的监督检查,维护正常的水事、渔事秩序和渔业权益等工作;对公民、法人或其他组织违反水法、水务和渔业等法律、法规的行为实施行政处罚或者采取其它行政措施。
4. 查处各类水事违法案件,协调处理水事、渔事纠纷,配合协助公安及司法部门查处水事治安和刑事案件。
5. 受师水利局(市水务局)委托,征收权限内行政事业性规费。
6. 按照师市防总指令,组织师市辖区内河、湖、库人为设置的行洪障碍实施清除,并检查和验收;对跨河、穿河、穿堤、临河工程设施的建设实施监督检查;在汛期和紧急防汛期,配合师市防总维护险工区内的抢险工作秩序。
7. 负责取水许可和退水水质的监督管理。
8. 负责权限内水域滩涂养殖证以及水产苗种生产许可证的审核、发放和注销;监察渔业资源、水产种质资源、水生野生动植物和水生生物湿地的保护管理工作,拟订及执行休渔禁渔制度;负责权限内渔业水域生态环境保护工作,监督重大渔业污染事故的调查处理。
9. 承担师水利局(市水务局)交办的其他工作。
(二)机构设置情况
部门(单位)编制6人,实有6人,其中:在职6人。
二、 收支总体情况
(一)2019年收入总体情况
2019年收入总额95.03万元,与上年比较减少2万元,减少2%,主要原因是正常变动。其中:年初结转结余 16.22万元;本年收入78.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入78.82万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元,其他收入 0 万元。
(二)2019年支出总体情况
2019年支出总额91.59元,与上年比较减少0.45万元,减少0.5%,主要原因是正常变动。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0元,教育支出0万元,科学技术支出 0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出8.20万元,卫生健康支出 0万元,节能环保支出0 万元,城乡社区支出0万元,农林水支出76.47万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商务服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出6.92万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。
2. 按支出性质划分:基本支出 87.78万元,其中:人员经费80.12万元,日常公用经费7.66万元;项目支出3.81万元(其中基本建设类项目0 万元)。
3. 按经济分类划分:工资福利支出71.42万元,商品服务支出9.74万元,对个人和家庭补助8.7万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1.72万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
三、 财政拨款收支情况
(一)2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额95.03万元,与上年比较增加42.03万元,增加79.3%,主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下:
1. 年初结转结余16.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16.62元,政府性基金预算财政拨款收入0 万元;
2. 本年收入78.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入78.82万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(二)2019年财政拨款支出总体情况
2019年财政拨款支出总额91.59万元,与上年比较减少0.45万元,减少0.5%,主要原因是正常变动。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0 万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出8.2万元,卫生健康支0 万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出76.48万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商务服务业等支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出6.92万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出 0万元。
2. 按支出性质划分:基本支出87.78万元,其中:人员经费 80.12万元,日常公用经费7.66万元;项目支出3.81万元(其中基本建设类项目0万元)。
3. 按经济分类划分:工资福利支出71.42万元,商品服务支出9.74万元,对个人和家庭补助8.7万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出1.72万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
四、 一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因
2019年一般公共预算“三公”经费预算0万元,
2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元。
五、 机关运行经费情况
2019年,我单位机关运行经费支出7.66万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费等日常运行支出。与上年比较减少11.89万元,降低60.8%,主要原因是严格控制,合理支出。
六、 政府采购情况
2019年,政府采购支出总金额0万元。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为7万元,其中:固定资产3.24万元,无形资产0万元,公共基础设施0元,文物文化资0万元,保障性住房0万元。
八、 绩效评价结果
关于综合预算,水政(渔政)监察支队严格审批制度,坚持量入为出、勤俭节约的原则,严格按照财政局下达的部门预算批复,建章立制,科学理财、合理理财。充分合理的利用财政资金,使财政资金通过单位行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保单位职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作开展,达到预期绩效目标。
关于项目支出,水政(渔政)监察支队结合单位实际情况,制定切实有效的项目资金管理使用办法,为把各项目管好、服务好,确保项目质量的同时,尽可能实现项目经济效益与社会效益最大化。在项目资金的使用上,严格落实事前、事中和事后监督,科学合理安排资金,确保各项工作顺利开展。对项目资金使用,单位严格执行预算,指标申报及时,正确使用资金,严格执行专项资金管理使用规定。
九、 名词解释
1. 机关运行经费:指各部门单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件: