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根据《关于转发财政部办公厅〈关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知〉的通知》(兵财库〔2019〕34 号)有关规定,现将新疆生产建设兵团第十师一八四团2019年部门决算公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
核定事业编制7名,其中:领导职数2名(1正1副)。
负责广播电视保障、服务工作;负责文化、体育活动的组织与辅导,繁荣职工群众文化生活;负责文化信息资源共享工程等工作;负责旅游服务和旅游执法工作。
二、 收支总体情况
(一)2019年收入总体情况
2019年收入总额163.78万元,与上年比较减少15.8万元,降低10%,主要原因是项目资金减少。其中:年初结转结余54.06万元;本年收入109.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入109.72万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(二)2019年支出总体情况
2019年支出总额112.11万元,与上年比较减少15.87万元,降低14%,主要原因是项目资金减少。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出98.12万元,社会保障和就业支出9.22万元,住房保障支出4.77万元。
2. 按支出性质划分:基本支出88.81万元,其中:人员经费83.29万元,日常公用经费5.52万元;项目支出23.3万元(其中基本建设类项目0万元)。
3. 按经济分类划分:工资福利支出83.29万元,商品服务支出17.03万元,资本性支出11.79万元。
三、 财政拨款收支情况
(一)2019年财政拨款收入总体情况
2019年财政拨款收入总额109.72万元,与上年比较减少23.05万元,降低10%,主要原因是项目资金减少。具体情况如下:
1. 年初结转结余54.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入54.06万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元;
2. 本年收入163.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入109.72万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(二)2019年财政拨款支出总体情况
2019年支出总额112.11万元,与上年比较减少15.87万元,降低14%,主要原因是项目资金减少。具体情况如下:
1. 按功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出98.12万元,社会保障和就业支出9.22万元,住房保障支出4.77万元。
2. 按支出性质划分:基本支出88.81万元,其中:人员经费83.29万元,日常公用经费5.52万元;项目支出23.3万元(其中基本建设类项目0万元)。
3. 按经济分类划分:工资福利支出83.29万元,商品服务支出17.03万元,资本性支出11.79万元。
四、 部门运行经费情况
2019年,我单位运行经费支出5.52万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费等日常运行支出。与上年比较减少11.97万元,降低217%,主要原因是设备购置的减少。
六、 政府采购情况
2019年,政府采购支出总金额1.28万元,其中:货物类1.28万元,工程类0万元,服务类0万元;政府采购授予中小企业合同总金额1.28万元,占政府采购支出总金额 100 %。
七、 国有资产情况
2019年末国有资产金额为2003.03万元,其中:固定资产498.55万元,无形资产0万元,在建工程1452.66万元,公共基础设施0万元。
八、 绩效评价结果
综上所述,2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预决算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。
九、 名词解释
1. 部门运行经费:指单位的公用经费,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
2. “三公”经费:指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及维护费和因公出国(境)费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件: