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关于下达2022年财政预算的通知

来源:第十师北屯市 时间:2022-04-24 17:20:42 浏览:

团财发〔2022〕1号

关于下达2022年财政预算的通知


机关、事业单位、社区、连队:

根据《中华人民共和国预算法》和师财发〔2022〕4号文《关于下达2022年预算的通知》,在总结分析2021年财政预算编制和执行的基础上,结合团场实际,编制2022年一八四团财政预算,现做如下说明:


一、 一八四团财政预算安排的原则

2022年一八四团本着“保工资、保运转、以收定支、量力而为”的理财原理厉行节约,在编制预算中,遵循以下原则:一是依法规范、科学合理的原则。严格按照《预算法》和预算管理有关规定,统筹各类财政资源,兼顾公平与效率,将政府收支全部纳入预算,统一管理,统筹安排。并根据依法行政职责、预算编制程序、收支范围和标准,以及绩效目标管理等要求科学合理编制预算,规范加强全口径预算管理。二是量入为出、收支平衡的原则。坚持以收定支。收入预算保持与团场经济社会发展水平相适应,持续落实好国家减税降费政策,依法依规强化收入征管,充分挖掘增收潜力,确保应收尽收。支出预算在保证基本运转需求的前提下,优先保证重点支出及化解债务需要,从严控制“三公”等一般性支出,从实压减专项项目,着力下降行政运行成本。三是厉行节约、统筹兼顾的原则。牢固树立“过紧日子”的思想,进一步优化支出结构、统筹财力,突出重点,坚决支持打赢“三大攻坚战”,着力防范和化解重大债务风险,持续保障和改善民生,确保师市党委各项重大决策部署有效落实。


二、 团场财政预算编制的方法和措施

收入预算根据上年收入情况和当年收入增减变动因素,按收入类别逐项测算,全面合理编制;基本支出预算按照确保运转的要求从严编制,人员经费依据编制部门批准的人员编制数和实有人数,并按人事部门核定的工资、津贴、补贴等相关标准计算编制,公用经费依据部门预算定额标准计算并结合上年实际执行数编制。按照要求预算首先保障人员等基本运转经费支出,其次再安排民生等专项支出及重点支出,有多余财力再安排其他专项支出。


三、 团场财政预算编制情况

(一)团场基本情况

2022年团场纳入部门预算编审单位11个,包括机关、幼儿园、第二幼儿园、农业发展服务中心、社会事务服务中心、城镇管理服务中心、文体广电服务中心、核算中心、社区、金源社区、连队。

2022年编制内人数160人,实有人数197人,其中:连队两委56人,社区两委12人。

(二)年初预算安排情况如下

本年团场财政预算收入4085.2万元,本年团场财政预算支出4085.2万元,其中基本支出2720.02万元,项目支出1365.18万元。

本年团场财政预算收支平衡。

(三)团场财政预算编制情况

1. 基本支出预算

基本运转经费2720.02万元,其中人员经费2273.69万元;公用经费439.54万元;公用经费预算依据上年实际执行数予以增减预算。根据中央八项规定,团场厉行节约,从严控制“三公经费”等一般性支出,本年“三公经费”控制数为86.17万元,其中公务接待费25万元,公务用车维护费32万元(不含编制外车支出),其他交通费用29.17万元。

2. 团场一般专项支出预算

本年一般专项预算是根据相关文件和部门专项工作实际情况,经批准进行核定的。

本年安排一般专项预算1365.18万元:一是城镇绿化保洁等政府购买服务465万元。二是离退休人员工作专项46.08万元。三是机关食堂费用80万元。四是团场小区值班补助59.4万元。五是防疫资金106万元。六是污水厂运行费用58万元。七是“4050”人员购买服务114万元。八是林业水费100万元。部门一般专项要严格与部门基本运转经费区分,各部门需报专项预算执行,部门有上级专项和团场本级专项安排的支出项目相近的,必须先执行上级专项。


四、 其他

(一)年中上级追加专项预算按上级专项文件直接下达执行。

(二)根据新《预算法》规定,预算一经下达,必须严格执行,年中将在九月底按预算调整程序做一次测算调整,其他时间无特殊情况不予调整。


附件:1.2022年团场部门预算基本支出明细表

          2. 2022年团场项目资金预算表


一八四团财政所

2022年4月24日




团财发〔2022〕1号:关于下达2022年财政预算的通知

附件1:2022年184团部门预算基本支出明细表

附件1:2022年184团部门预算基本支出明细表